十大利好公司:鹏辉能源募资近10亿 加码新能源车产业链-凯发真人首先娱乐
鹏辉能源拟募资近10亿 加码新能源汽车产业链
中国证券网讯(记者 严翠)随着新能源汽车、新能源及储能市场持续高速增长之际,部分企业选择加码相关产业链。
鹏辉能源4月12日晚间出炉定增预案,宣布拟向不超过5名特定投资者非公开发行股票不超过1380万股,募集资金总额不超过9.668亿元,其中,8.068亿元投向年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目,剩余1.6亿元用于补充流动资金。
本次发行的定价基准日为发行期首日。公司董事会将根据股东大会授权,在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下,在取得中国证监会发行核准批文后,根据届时的市场情况择机确定并公告选择定价方式。
公司表示,在锂离子电池行业增长获得动力锂电市场的强大驱动、进入行业高速增长新 阶段的背景下,公司作为以锂离子电池为核心重点产品、在锂离子电池行业具备 十多年制造经验和丰富产业资源的专业电池研发和制造企业,拟通过本次非公开 发行扩大公司的动力锂电产能,以充分把握行业发展的新机遇,增加新的市场空 间及利润增长点,从而有效提升公司整体盈利能力。据悉,本项目完全达产后,预计每年可实现营业收入156,948万元,增加净利润14,655万元。
同时,鹏辉能源认为,通过本次非公开发行加大在以动力锂电为代表的高性能产品领域的布 局及补充公司营运资金,能够帮助公司优化和完善产品结构、产业布局,全面提升公司制造实力、技术水平及整体工业管理和工程能力,增强公司资本实力,从而有利于公司更好的应对新形势下的市场竞争,提升整体市场竞争力。
根据中国汽车工业协会统计,2014年我国新能源汽车生产78,499辆、 销售74763辆,分别同比增长2.4倍、2.1倍;2015年我国新能源汽车生产340471 辆、销售331092辆,分别同比增长3.3倍、3.4倍。同时,根据高工产研锂电研究所(ggii)统计显示,2015年中国锂电池电芯总产量46.399gwh,同比增长55.3%,其中动力电池(含新能源汽车、锂电自行车、低速车、平衡车、扭扭车等)产量19.9gwh,同比增长220%,是主要的增长驱动力。
当日晚间,公司同步公告了其2015年度年报。2015年鹏辉能源实现营业收入87873.57万元,比上年增长25.44%,实现归属于母公司股东的净利润8728.83万元,比上年增长44.89%。公司董事会拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
彩虹股份拟定增募资230亿元 咸阳市国资委将入主
彩虹股份4月12日晚间公告称,公司将对非公开发行股票方案进行重大调整,其中拟募集资金拟由原方案的不超过70亿元大幅调整为不超过230亿元,并相应调整发行底价及发行数量。值得一提的是,根据新方案,此次发行后公司控股权将发生变更,咸阳金控预计将持有公司26.82%的股份,成为公司控股股东,咸阳市国资委将成为公司实际控制人。公司股票将于4月13日复牌。
根据调整后的方案,彩虹股份拟以6.74元/股的发行底价非公开发行不超过35亿股,募集资金总额不超过230亿元,拟用于增资咸阳光电建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(tft-lcd)项目、增资彩虹液晶建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目以及补充流动资金。
认购对象中,咸阳金控承诺认购60亿至75亿元;中电彩虹承诺认购35亿至45亿元;咸阳城投承诺认购20亿至25亿元;陕西电子、合肥瀚和承诺均认购10亿元。按上述认购及此次发行上限计算,发行后公司总股本预计将增至41.49亿股,其中咸阳金控持股26.82%,成为公司新的控股股东;公司原控股股东中电彩虹持股比例则将由24.60%降至20.46%。
募投项目方面,公司拟投入募集资金140亿元用于增资咸阳光电建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(tft-lcd)项目。项目总投资280亿元,主要建设内容包括建设阵列(array)、彩色滤光片(cf)、成盒(cell)、实装(open cell)生产线,以及配套动力设施和净化厂房,项目建设周期为两年,预计达到设计生产能力后的财务内部收益率为6.98%,正常生产年销售收入为91.42亿元。
此外,公司拟投入募集资金60亿元增资彩虹液晶建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目,项目达产后形成年产349万片8.5代液晶基板玻璃的产能,项目建设周期为15个月,预计达到设计生产能力后的财务内部收益率为18.86%,正常生产年销售收入为20.22亿元。另外,公司拟使用募集资金30亿元用于补充流动资金。
彩虹股份表示,此次非公开发行股票完成后,公司将扩大液晶基板玻璃业务的规模,并将开拓下游液晶显示面板(tft-lcd)业务,进一步整合优势资源,提升公司在产业中的综合竞争力。根据公告,公司此次调整后的预案尚需获得国务院国资委、公司股东大会批准以及中国证监会核准。
深康佳a拟定增募资30亿元加码主业 大股东认购近半
深康佳a4月12日晚间发布定增预案,公司拟以4.71元/股向控股股东华侨城集团等6名特定对象非公开发行不超过6.37亿股,募集资金总额不超过30亿元,拟全部用于智能电视研发与运营平台建设项目、品牌与渠道建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。公司股票将于4月13日复牌。
根据方案,公司此次定增对象为华侨城集团、南京创毅、微鲸科技、北京云诺、北京云世纪和宁波赛特,其均以现金方式认购且所认购股份锁定期均为36个月。其中,公司控股股东华侨城集团拟认购金额为14亿元;南京创毅拟认购约5.5亿元;微鲸科技拟认购约4.5亿元;北京云诺、北京云世纪和宁波赛特均拟认购约2亿元。若获全额认购,华侨城集团及其一致行动人合计持股比例将由29.99%增至33.48%,仍为公司控股股东。
募投项目方面,公司拟投入募集资金3亿元用于智能电视研发与运营平台建设项目,主要研发方向包括互联网运营平台研发、oled 显示技术研发、8k超高清显示技术研发等。此外,品牌与渠道建设项目拟投入募集资金7亿元,项目计划建设期为36个月,分3个阶段开展建设计划:每阶段时长为12个月,每阶段均通过广告投入、促销活动、公关活动和门店重装等形式展开。
另外,为优化公司财务结构、降低财务风险及财务费用,公司拟用本次非公开发行募集资金5亿元偿还银行贷款;同时拟使用募集资金15亿元补充流动资金,主要用于补充营运资金,支持公司日常经营。
深康佳a表示,此次定增项目实施后,将进一步提升公司在智能电视软硬件领域的研发实力,加大公司产品在各媒介上的曝光度以及增强消费者对公司品牌的认知度,并将大幅降低公司的资产负债率,减少财务费用,增加公司资产的流动性,从而优化公司财务结构,促进公司良性发展。
天山生物13日复牌 拟收购资产充实土地资源
天山生物公告,拟14.50元/股发行股份、并支付现金7000万元,共计作价27300万元,购买禾牧阳光65%的股权。同时,公司拟募集配套资金不超过27300万元。公司股票4月13日复牌。
本次交易标的公司主营业务为农作物的种植与销售,并于2015年度向农牧业一体化经营进行转型。标的公司主要经营资产包括耕地、饲草料种植地和草原地在内的优质土地资源及地上相关配套资产。交易对方承诺,禾牧阳光2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于3000万元、4000万元、5000万元。
公司本次拟收购的标的公司拥有大面积连片的优质土地资源。作为公司“大肉牛战略”的依托,土地资源的充实将为公司未来持续发展提供有力的保障。
康尼机电年报拟10转15派2元 净利增长三成
康尼机电4月12日晚间披露年报显示,公司2015年度实现营业收入16.56亿元,同比增长26.55%;归属于上市公司股东的净利润1.84亿元,同比增长30.41%;基本每股收益0.6329元;并拟向全体股东每10股转增15股及派现2元(含税)。
公司表示,期内营业收入增长主要系国家大力发展轨道交通及新能源汽车产业,其中轨道交通主业销售收入增加2.02亿元,新能源汽车零部件销售收入增加1.08亿元;净利润增长主要系公司销售收入增长所致。
康尼机电表示,公司未来3-6年的发展目标为:以轨道交通现代化装备为主业,在进一步做强门系统产品的同时,加快其它轨道交通现代化装备产品的拓展和延伸;加大对新能源汽车零部件板块的投入,促进其实现跨越发展。围绕“机电一体化”的核心能力,适度跨界发展,提升规模,叠加效益,最终实现基于“机电智慧化、服务化、绿色化”核心能力的多元化发展。
比亚迪中标18亿元纯电动公交客车采购项目
比亚迪公告,公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司近日参与投标“深圳市东部公共交通有限公司2016年3024辆纯电动公交客车更新凯发真人首先娱乐的解决方案项目”。该项目由深圳市东部公共交通有限公司委托深圳联合产权交易所进行公开采购,根据深圳联合产权交易所4月12日于网站发布的该项目公开采购成交公示显示,比亚迪汽车工业有限公司被确定为第一成交供应商,上述标的金额合计约181,248万元(不含国家和地方政府补贴)。该项目若顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目尚处于公示期,最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。
华测检测年报业绩增24% 推高送转预案
华测检测4月12日晚间披露2015年报,报告期内公司实现营业总收入128,783.54万元,同比增长39.07%;净利润18,057.47万元,同比增长23.58%。
公司经董事会审议通过的普通股利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金红利1元,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
*st阳化年报扭亏为盈 申请撤销退市风险警示
*st阳化4月12日晚间披露年报显示,公司2015年度实现营业收入177.59亿元,同比下降10.89%;归属于上市公司股东的净利润4332.82万元,同比扭亏为盈;基本每股收益0.0247元;期末归属于上市公司股东的净资产45.94亿元。公司已向上交所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。
年报显示,2015年公司将实现扭亏为盈作为全年的重点工作。面对持续下行的市场形势和电价上调、增值税征收等不利因素,公司一方面全力保障生产装置安全稳定运行,同时抓住市场有利时机,及时调整产品结构,迎合市场档期,降低原料采购和产品销售成本,提升了公司整体的资源配置能力与市场适应能力。另一方面,公司以“挖潜增效”为推手,深化生产成本和采购成本管理,强化生产成本控制,从而降低了公司的生产成本,提升了公司的盈利能力。多项降本增效措施的有效运用,使公司实现了2015年度的扭亏为盈。
此外,公司发展战略为:将以强化管理为基础、以项目建设为推手、以转型升级为根本,做优传统煤化工、做强现代煤化工。一方面持续深化公司精细化管理,提高公司成本管控水平,着力提升公司现有产业的盈利水平;同时公司将致力于产业的转型升级,推进现有项目的建设进度,以求尽快形成新的利润增长点。2016年,公司实物产量计划940万吨,营业收入计划完成226.2亿元,利润总额计划完成2亿元。
太极集团一季度净利预增约43倍 受益子公司重组
太极集团4月12日晚间发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,预计公司2016年一季度归属于上市公司股东的净利润为9亿元左右,同比增长幅度为4293.99%,上年同期为盈利2048.25万元。
公司表示,业绩大幅增长主要由于公司控股子公司桐君阁完成了重大资产重组取得收益所致。
隆基股份一季度净利同比预增245%至265%
隆基股份4月12日晚间发布业绩预告,经财务部门初步测算,预计公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元至2.7亿元,与上年同期7400.04万元相比增加245%到265%。
公告称,受惠于客户对高效太阳能产品的需求旺盛和公司产能规模的不断扩大,报告期内公司营业收入同比增长169.1%,主要是光伏组件和硅片业务收入迅速增加。与此同时,产品成本进一步下降,毛利率水平同比提高。